Orden de Compra. Nº3117-683-SE21 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-683-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-05-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-54-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 14985,3
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-05-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor S.I.S. LIMITADA
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES SERCOVEN LIMITADA
R.U.T. 76.730.800-0
Sucursal S.I.S. LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadGL LATEX BLANCO #793  $ 15.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.890 $ 15.890
27113201
Conjuntos generales de herramientas5UnidadKG PASTA MURO #964  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.750 $ 7.750
27113201
Conjuntos generales de herramientas2UnidadKG YESO #1914  $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.560 $ 2.560
27113201
Conjuntos generales de herramientas2UnidadBROCHA DE 3" #249  $ 5.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.900
27113201
Conjuntos generales de herramientas2UnidadRODILLO 8" #1493  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.980 $ 9.980
27113201
Conjuntos generales de herramientas5UnidadPL LIJA 120 #1000  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadDILUYENTE #1031  $ 4.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.980 $ 4.980
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadGL OLEO BLANCO BRILLANTE #802  $ 24.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.560 $ 24.560
Total Neto $ 78.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.985
TOTAL OC $ 93.855


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.