Orden de Compra. Nº3117-73-SE20 "ADQ. ART FERRETERIA PARA CASA HUSP. GENTE MAR"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-73-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-01-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQ. ART FERRETERIA PARA CASA HUSP. GENTE MAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-68-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación SUBIDA VA ALESSANDRI S/N INTERIOR HOSPITAL NAVAL
Comuna Viña del Mar
Impuesto 22672,89
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA VA ALESSANDRI S/N INTERIOR HOSPITAL NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-01-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor S.I.S. LIMITADA
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES SERCOVEN LIMITADA
R.U.T. 76.730.800-0
Sucursal S.I.S. LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas1UnidadN° 10 ACIDO MURIÁTICO 1 LT   $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 860 $ 860
31201601
Adhesivos químicos1Unidad no definidaN° 21 AGOREX - 60 1/4 GL O EQUIVALENTE   $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
50202310
Agua mineral1Unidad no definidaN° 23 AGUARRAS MINERAL 1 LT   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
27112111
Alicates de lagartos1Unidad no definidaN° 36 ALICATE CAIMAN 10" STANLEY   $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
27112111
Alicates de lagartos1Unidad no definidaN° 44 ALICATE UNIVERSAL STANLEY   $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.100 $ 6.100
39101601
ampolletas halógenas10Unidad no definidaN° 49 AMPOLLETA 11W DULUX E27 O EQUIVALENTE, AHORRO ENERGIA   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
39101601
ampolletas halógenas10Unidad no definidaN° 61 AMPOLLETAS VELA OPAL 60W E-14   $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.300 $ 8.300
31241501
Lentes1Unidad no definidaN° 69 ANTIPARRAS   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
30181512
Asientos de inodoro1Unidad no definidaN° 81 ASIENTO DE W.C BLANCO UNIVERSAL   $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.990 $ 6.990
27112801
Brocas1Unidad no definidaN° 198 BROCA CONCRETO 6 MM BOSCH O EQUIVALENTE   $ 5.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.140 $ 5.140
27112801
Brocas1Unidad no definidaN° 200 BROCA DE CERAMICA 1/4 P 6MM   $ 4.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.825 $ 4.825
27112801
Brocas1Unidad no definidaN° 215 BROCAS DE FIERRO Nº 6   $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
27112801
Brocas1Unidad no definidaN° 217 BROCAS MADERA 3 MM   $ 2.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.090 $ 2.090
31211904
Brochas1Unidad no definidaN° 231 BROCHA 2" CONDOR   $ 2.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.095 $ 2.095
31211904
Brochas1Unidad no definidaN° 232 BROCHA DE 3” CONDOR   $ 3.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.832 $ 3.832
31211904
Brochas1Unidad no definidaN° 241 BROCHAS DE 1"   $ 1.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.982 $ 1.982
53102902
Prendas de deporte y buzos de hombre1Unidad no definidaN° 244 BUZO DE PAPEL PARA PINTADO   $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.596
31201515
Cintas de papel1Unidad no definidaN° 434 CINTA VINILICA 1500 3/4 X 20 MTR. 3 M   $ 1.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.068 $ 1.068
31201515
Cintas de papel1Unidad no definidaN° 437 CINTAS DE ENMASCARAR 48 MM X 40 MTR.   $ 2.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.874 $ 2.874
27111704
Enchufes2Unidad no definidaN° 619 ENCHUFE DOBLE EMBUTIDO COLOR BLANCO   $ 1.901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.802 $ 3.802
40161803
Papeles de filtro1Unidad no definidaN° 694 FILTRO CAMPANA BLANCO DESECHABLE   $ 2.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.435 $ 2.435
40141716
Sifones en P1Unidad no definidaN° 697 FLAPPER CON CADENA, FANALOZA O EQUIVALENTE   $ 1.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.457 $ 1.457
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad no definidaN° 793 GALONES DE ESMALTE AL AGUA BLANCA REVOR   $ 12.954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.954 $ 12.954
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1Unidad no definidaN° 882 HUINCHA AISLADORA NEGRA   $ 1.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.327 $ 1.327
42211609
Ducha de mano para personas con discapacidad físic1Unidad no definidaN° 940 KIT DE DUCHA TELEFONO   $ 12.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.874 $ 12.874
Total Neto $ 119.331
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.673
TOTAL OC $ 142.004


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.