Orden de Compra. Nº3117-742-SE23 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-742-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-66-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF-AFL del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 77917,67
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor S.I.S. LIMITADA
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES SERCOVEN LIMITADA
R.U.T. 76.730.800-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal S.I.S. LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas2UnidadRODILLO 18CM CHIPORRO #1152  $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.470 $ 16.470
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadBROCHA 1" #1158  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
27113201
Conjuntos generales de herramientas3UnidadCOPLA PVC SANITARIO 110MM #1304  $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.598 $ 11.598
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadADHESIVO PVC 240 CC TRADICIONAL CON APLICADOR #1293  $ 5.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.966 $ 5.966
27113201
Conjuntos generales de herramientas3UnidadGUANTE CABRITILLA CUERO CROMO GARMENDIA #492  $ 4.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.858 $ 12.858
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadFLEXIBLES WC 1/2" X 7/8" HI HI #1445  $ 8.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.387 $ 8.387
27113201
Conjuntos generales de herramientas2UnidadBROCHA 3" #1156  $ 5.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.334 $ 11.334
27113201
Conjuntos generales de herramientas2UnidadPROTECTOR DE MADERA SEMI TRANSPARENTE TINETA #1111  $ 150.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.824 $ 300.824
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Conjuntos generales de herramientas2UnidadGRES PORCELANATO PIEDRA MINERAL 61X61CM PISO/MURO #1555  $ 19.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.874 $ 38.874
Total Neto $ 410.093
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.918
TOTAL OC $ 488.011


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.