Orden de Compra. Nº3117-756-SE24 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-756-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-05-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-50-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 237227,54
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Easy Retail
Razón Social EASY RETAIL S.A. .-
R.U.T. 76.568.660-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Easy Retail
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas140Unidad no definidaSACO GRAVILLA 19L.  $ 1.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.660 $ 177.660
27113201
Conjuntos generales de herramientas160UnidadBLOQUE 14X19X39 (15X20X40).  $ 1.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.040 $ 195.040
27113201
Conjuntos generales de herramientas20UnidadBEKRON FRAGUE GRIS 5KG  $ 7.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.100 $ 153.100
27113201
Conjuntos generales de herramientas4UnidadCOPA DIAMANT CONCRETO115X22.23 DOBLESEGM.  $ 26.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.260 $ 105.260
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadLIJADORA ORBITAL 150W TC-OS 1520/1.  $ 32.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.983 $ 32.983
27113201
Conjuntos generales de herramientas2UnidadSET MARCO PTA PINO ECONOMIC.40X90X5400MM.  $ 15.391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.782 $ 30.782
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadPALA PUNTA HUEVO MANGO MADERA ASA PLASTI.  $ 7.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.184 $ 7.184
27113201
Conjuntos generales de herramientas10UnidadESPACIADOR C/TOMADOR 2MM 200 UN F3C.  $ 2.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.860 $ 27.860
27113201
Conjuntos generales de herramientas4UnidadVENTOSA DOBLE SUJE.  $ 6.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.948 $ 27.948
27113201
Conjuntos generales de herramientas2UnidadNIVEL ALUMINIO 36" 3 AGUAS STANLEY  $ 19.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.344 $ 38.344
27113201
Conjuntos generales de herramientas2UnidadLAPICES CARPINTERO NEGRO 2UN CAP21 KRESS.  $ 2.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.058 $ 4.058
27113201
Conjuntos generales de herramientas60UnidadCONCRETO HOMECRETE PRESEC 25KG.  $ 2.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.920 $ 166.920
27113201
Conjuntos generales de herramientas400UnidadSACOS ARENA GRUESA 19 L  $ 948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 379.200 $ 379.200
Total Neto $ 1.346.339
Descuento $ 97.773
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 237.228
TOTAL OC $ 1.485.794


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.