Orden de Compra. Nº3117-772-SE18 "MATERIALES DE FERRETERÍA- GOMEZ CARREÑO"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-772-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-06-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA- GOMEZ CARREÑO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-33-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 81042,22
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-06-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MABUAL
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MABUAL LIMITADA
R.U.T. 76.320.352-2
Sucursal MABUAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura6BarraSOLDADURA ESTAÑO AL 95% SOLDADURA ESTAÑO AL 95% # 870 $ 20.107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.642 $ 120.642
11121603
Troncos3UnidadPINO SECO CEPILLADO 2X8 PINO SECO CEPILLADO 2X8 # 676 $ 8.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.410 $ 25.410
46171503
Juegos de cerraduras2UnidadCERRADURA ACCESO PRINCIPAL EQUIVALENTE A SCANAVINN CERRADURA ACCESO PRINCIPAL EQUIVALENTE A SCANAVINN #208 $ 50.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.184 $ 100.184
20122349
Ganchos de cable de acero4UnidadPOMELES DE ACERO CON GOLILLA 3/4 X 4 POMELES DE ACERO CON GOLILLA 3/4 X 4 # 762 $ 969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.876 $ 3.876
13101712
Polietileno clorosulfonado (CSM)1UnidadMANGA POLIETILENO DOBLE TRANSPARENTE MANGA POLIETILENO DOBLE TRANSPARENTE # 593 $ 115.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000
11121603
Troncos30UnidadPINO SECO CEPILLADO 1X2 PINO SECO CEPILLADO 1X2 #670 $ 908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.240 $ 27.240
31201505
Cinta adhesiva de doble cara2kilogramoCINTA DOBLE CONTACTO 665 12X22 CINTA DOBLE CONTACTO 665 12X22 # 229 $ 6.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.586 $ 12.586
30111601
Cemento4SacoCEMENTO ESPECIAL 42.5 KG CEMENTO ESPECIAL 42.5 KG # 195 $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
Total Neto $ 426.538
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.042
TOTAL OC $ 507.580


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.