Orden de Compra. Nº3117-792-SE19 "ADQUISICIÓN MATERIALES JI PECECITOS DE COLORES"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-792-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-06-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES JI PECECITOS DE COLORES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-57-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 212460,85
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-07-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MABUAL
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MABUAL LIMITADA
R.U.T. 76.320.352-2
Sucursal MABUAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores15Unidad no definidaCOMBINACIÓN DUCHA RAPEL #498  $ 36.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.425 $ 550.425
30151902
Materiales para guarniciones exteriores78Unidad no definidaSACO DE ARENA #1483  $ 1.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.980 $ 109.980
30151902
Materiales para guarniciones exteriores48Unidad no definidaSACO DE CEMENTO #369  $ 3.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.560 $ 190.560
30151902
Materiales para guarniciones exteriores145Unidad no definidaSACO DE GRAVILLA #1487  $ 1.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.450 $ 204.450
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Materiales para guarniciones exteriores4Unidad no definidaMALLA ACMA C-92 #1042  $ 15.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.800 $ 62.800
Total Neto $ 1.118.215
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 212.461
TOTAL OC $ 1.330.676


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.