Orden de Compra. Nº
3117-810-SE17
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TRATO DIRECTO, MATERIALES
"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3117-810-SE17
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-06-2017
Nombre de la Orden de Compra
TRATO DIRECTO, MATERIALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3117-33-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T.
61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra
INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T.
61.102.006-6
Dirección de Facturación
INDEPENDENCIA 1786
Comuna
Valparaíso
Impuesto
38861,46
Dirección de Envío de la Factura
INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MABUAL
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL MABUAL LIMITADA
R.U.T.
76.320.352-2
Sucursal
MABUAL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11121603
Troncos
15
Unidad no definida
PINO CEPILLADO 2X3 3,2 MTS
#667 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS
$ 1.576,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.640
$ 23.640
72102501
Mampostería de ladrillo
2
Unidad no definida
BISAGRA 3X3
#085 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS
$ 1.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.370
$ 2.370
72102501
Mampostería de ladrillo
80
Unidad no definida
LADRILLO FISCAL
#533 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS
$ 171,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.680
$ 13.680
72102501
Mampostería de ladrillo
3
Unidad no definida
OLEO BLANCO
#705 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS
$ 16.123,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.369
$ 48.369
72102501
Mampostería de ladrillo
15
Unidad no definida
ROLLETE PINO IMPREGNADO 2.6 MT
#760 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS
$ 4.674,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.110
$ 70.110
72102501
Mampostería de ladrillo
5
Unidad no definida
SACO GRAVILLA
#475 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS
$ 1.047,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.235
$ 5.235
72102501
Mampostería de ladrillo
5
Unidad no definida
ARENA GRUESA BOLSA
#045 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS
$ 1.047,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.235
$ 5.235
72102501
Mampostería de ladrillo
2
Unidad no definida
CLAVO CTE 3 1/2 KG
#240 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS
$ 988,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.976
$ 1.976
72102501
Mampostería de ladrillo
1
Unidad no definida
RODILLO TERMOFUSIONADO FIBRA 6MM 18 CM
#813 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS
$ 2.106,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.106
$ 2.106
72102501
Mampostería de ladrillo
2
Unidad no definida
LATEX BLANCO
#691 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS
$ 10.687,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.374
$ 21.374
72102501
Mampostería de ladrillo
2
Unidad no definida
BROCHA ECONOMICA 395 3/8 X 4
#124 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS
$ 2.693,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.386
$ 5.386
72102501
Mampostería de ladrillo
2
Unidad no definida
CLAVO CORRIENTE 5" KILO
#241 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS
$ 988,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.976
$ 1.976
72102501
Mampostería de ladrillo
1
Unidad no definida
CAJA TORNILLO VOLCANITA 6X1 1/4
#140 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS
$ 605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 605
$ 605
72102501
Mampostería de ladrillo
2
Unidad no definida
AGUARRAS MINERAL 1 LT
#014 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS
$ 1.236,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.472
$ 2.472
Total Neto
$ 204.534
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 38.861
TOTAL OC
$ 243.395
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.