Orden de Compra. Nº3117-838-SE21 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-838-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-06-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-54-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 32710,4
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-06-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor S.I.S. LIMITADA
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES SERCOVEN LIMITADA
R.U.T. 76.730.800-0
Sucursal S.I.S. LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Conjuntos generales de herramientas2UnidadBROCHAS DE 3 #249  $ 5.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.900
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadRODILLO DE 7 #1493  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.990 $ 4.990
27113201
Conjuntos generales de herramientas2UnidadLT DE DILUYENTE #1031  $ 4.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.960 $ 9.960
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadSACOS DE ESCOMBROS 10 UNID.  $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
27113201
Conjuntos generales de herramientas3UnidadPALOS 2X2 PINO CEPILLADO #1273  $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadSACO MORTERO PREPARADO #1558  $ 6.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.590 $ 6.590
27113201
Conjuntos generales de herramientas2UnidadTORNILLOS PUNTA MADERA DE 1 1/2 X 6 200 UND. #288  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadPESTILLO MARIPOSA DE 3 #1250  $ 4.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.590 $ 4.590
27113201
Conjuntos generales de herramientas3UnidadBISAGRAS DE 3X3 #164  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.670
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadGALON LATEX BLANCO #793  $ 15.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.890 $ 15.890
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadGALON OLEO BLANCO #799  $ 19.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.870 $ 19.870
27113201
Conjuntos generales de herramientas26UnidadTABLAS DE 1X4 PINO CEPILLADO #1271  $ 2.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.560 $ 66.560
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Conjuntos generales de herramientas1UnidadROLLIZO CALIBRADO DE 2 #1515  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.990 $ 4.990
Total Neto $ 172.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.710
TOTAL OC $ 204.870


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.