Orden de Compra. Nº3117-919-SE19 "ADQUISICIÓN MATERIALES CR DALEGRÍA"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-919-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-07-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES CR DALEGRÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-57-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación ALESSANDRI S/N, CON 24 NORTE COSTADO HOSPITAL NAVAL
Comuna Viña del Mar
Impuesto 220651,18
Dirección de Envío de la Factura ALESSANDRI S/N, CON 24 NORTE COSTADO HOSPITAL NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MABUAL
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MABUAL LIMITADA
R.U.T. 76.320.352-2
Sucursal MABUAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Materiales de termoformación7Unidad no definidaROLLO DE MANGA POLIETILENO TRANSPARENTE #1044  $ 109.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 769.300 $ 769.300
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Materiales de termoformación200Unidad no definidaPINO BRUTO 1X2 #1211  $ 725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000
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Materiales de termoformación6Unidad no definidaCAJAS DE TORNILLO YESO CARTÓN 6X2 200 UNIDADES #1762  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
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Materiales de termoformación32Unidad no definidaAISLAPOL CIELO FLASO 610X610X25 MM #26  $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.800 $ 172.800
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Materiales de termoformación20Unidad no definidaPINO SECO CEPILLADO 2X2 #1225  $ 1.617,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.340 $ 32.340
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Materiales de termoformación3Unidad no definidaTAPA CÁMARA DE CEMENTO #1585  $ 8.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.662 $ 25.662
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Materiales de termoformación2Unidad no definidaPUNTA PHILLIPS #1382  $ 2.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.220 $ 4.220
Total Neto $ 1.161.322
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 220.651
TOTAL OC $ 1.381.973


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.