Orden de Compra. Nº3117-927-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3117-74-LE15"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-927-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-08-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3117-74-LE15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-74-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 1413907,8
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-08-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 109120790
Razón Social MARCIAL EUGENIO CASTRO CALDERON
R.U.T. 10.912.079-0
Sucursal 109120790
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111601
Servicio doméstico1GlobalPARTIDA M MUEBLES DE BAÑO, COCINA, CIELOS Y PUERTAS.13 meses de post venta $ 7.441.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.441.620 $ 7.441.620
Total Neto $ 7.441.620
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.413.908
TOTAL OC $ 8.855.528


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.