Orden de Compra. Nº3117-938-SE18 "ADQUISICIÓN MATERIALES PARA MANTENCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-938-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-08-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES PARA MANTENCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-33-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 42309,77
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-08-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MABUAL
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MABUAL LIMITADA
R.U.T. 76.320.352-2
Sucursal MABUAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas8GalónPINTURA LATEX ACRILICO BLANCO #694  $ 5.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.920 $ 45.920
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Conjuntos generales de herramientas6UnidadRODILLO POLIESTER 7" 18 CM #811  $ 2.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.344 $ 13.344
27113201
Conjuntos generales de herramientas5UnidadBROCHA MASTER 5/8 X 3" #128  $ 4.576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.880 $ 22.880
27113201
Conjuntos generales de herramientas8UnidadBROCHA DE 3" #125  $ 3.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.904 $ 31.904
27113201
Conjuntos generales de herramientas6UnidadRODILLO CHIPORRO NATURAL 12 CM #804  $ 3.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.984 $ 18.984
27113201
Conjuntos generales de herramientas8UnidadBROCHA DE 5/8 X 2"  $ 3.871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.968 $ 30.968
27113201
Conjuntos generales de herramientas6kilogramoPAÑO LIMPIEZA BOLSA 1 KG #491  $ 2.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.748 $ 14.748
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Conjuntos generales de herramientas15LitroDILUYENTE SINTÉTICO #353   $ 2.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.935 $ 43.935
Total Neto $ 222.683
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.310
TOTAL OC $ 264.993


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.