Orden de Compra. Nº3117-939-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3117-113-CO13"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-939-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-08-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3117-113-CO13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-113-CO13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 2552347,9
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-08-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 132294720
Razón Social JOHANA DEL CARMEN CUEVAS LETELIER
R.U.T. 13.229.472-0
Sucursal 132294720
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153502
Reparación de zona de pintura1GlobalMEJORAMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES INTERIOR  $ 13.433.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.433.410 $ 13.433.410
Total Neto $ 13.433.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.552.348
TOTAL OC $ 15.985.758


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.