Orden de Compra. Nº
3117-955-SE17
"
TRATO DIRECTO, REPARACION TECHUMBRE VIVIENDA FISCAL
"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3117-955-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-08-2017
Nombre de la Orden de Compra
TRATO DIRECTO, REPARACION TECHUMBRE VIVIENDA FISCAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3117-33-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T.
61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra
INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T.
61.102.006-6
Dirección de Facturación
INDEPENDENCIA 1786
Comuna
Valparaíso
Impuesto
99053,6994
Dirección de Envío de la Factura
INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MABUAL
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL MABUAL LIMITADA
R.U.T.
76.320.352-2
Sucursal
MABUAL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
91111601
Servicio doméstico
1
Unidad no definida
MANGA DE POLIETILENO DOBLE TRANSPARENTE
#593 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS
$ 115.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.500
$ 115.500
91111601
Servicio doméstico
2
Unidad no definida
NIVEL DE ALUMINIO 3 BURBUJA
#638 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS
$ 7.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.462
$ 15.462
91111601
Servicio doméstico
10
Unidad no definida
PINOS CUARTON 4X4X3.20
#668 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS
$ 4.064,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.640
$ 40.639
91111601
Servicio doméstico
6
Unidad no definida
PLANCHA YESO CARTON 10X1.2X2.4
#749 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS
$ 4.404,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.424
$ 26.425
91111601
Servicio doméstico
2
Unidad no definida
RODILLO DE CHIPORRO NATURAL 18 CM
#805 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS
$ 3.434,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.868
$ 6.869
91111601
Servicio doméstico
300
Unidad no definida
TORNILLO VULCANITA 6X1 1/2"
#979 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.520
91111601
Servicio doméstico
24
Unidad no definida
PINO BRUTO 2X2
#666 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS
$ 1.165,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.960
$ 27.953
91111601
Servicio doméstico
10
Unidad no definida
PINO SECO CEPILLADO
#673 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS
$ 2.365,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.650
$ 23.647
91111601
Servicio doméstico
3
Unidad no definida
BROCA DE MADERA 10MM
#105 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS
$ 4.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.311
$ 13.311
91111601
Servicio doméstico
4
Unidad no definida
SILICONA BLANCA
#862 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS
$ 3.166,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.664
$ 12.666
91111601
Servicio doméstico
100
Unidad no definida
TORNILLOS DE MADERA CABEZA PLANA3X3/8
#972 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 800
$ 756
91111601
Servicio doméstico
3
Unidad no definida
KILO DE CLAVO 3"
#240 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS
$ 988,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.964
$ 2.965
91111601
Servicio doméstico
2
Unidad no definida
KILO DE CLAVO 4"
#241 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS
$ 988,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.976
$ 1.976
91111601
Servicio doméstico
1
Unidad no definida
GALON DE LATEX SIPA
#692 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS
$ 7.107,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.107
$ 7.107
91111601
Servicio doméstico
18
Unidad no definida
PLANCJA TERCIADO MOLDAJE PINO
#737 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS
$ 10.682,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 192.276
$ 192.282
91111601
Servicio doméstico
5
Unidad no definida
KILO DE CLAVO 2 1/2"
#238 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS
$ 988,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.940
$ 4.941
91111601
Servicio doméstico
1
Unidad no definida
SLACK POPLIN AZUL MARINO
#865 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
91111601
Servicio doméstico
1
Unidad no definida
GALON OLEO BRILLANTE TRICOLOR
#703 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS
$ 16.316,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.316
$ 16.316
Total Neto
$ 521.335
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 99.054
TOTAL OC
$ 620.389
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.