Orden de Compra. Nº3117-955-SE17 "TRATO DIRECTO, REPARACION TECHUMBRE VIVIENDA FISCAL"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-955-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-08-2017
Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO, REPARACION TECHUMBRE VIVIENDA FISCAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-33-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 99053,6994
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MABUAL
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MABUAL LIMITADA
R.U.T. 76.320.352-2
Sucursal MABUAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111601
Servicio doméstico1Unidad no definidaMANGA DE POLIETILENO DOBLE TRANSPARENTE#593 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS $ 115.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.500 $ 115.500
91111601
Servicio doméstico2Unidad no definidaNIVEL DE ALUMINIO 3 BURBUJA#638 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS $ 7.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.462 $ 15.462
91111601
Servicio doméstico10Unidad no definidaPINOS CUARTON 4X4X3.20#668 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS $ 4.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.640 $ 40.639
91111601
Servicio doméstico6Unidad no definidaPLANCHA YESO CARTON 10X1.2X2.4#749 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS $ 4.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.424 $ 26.425
91111601
Servicio doméstico2Unidad no definidaRODILLO DE CHIPORRO NATURAL 18 CM#805 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS $ 3.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.868 $ 6.869
91111601
Servicio doméstico300Unidad no definidaTORNILLO VULCANITA 6X1 1/2"#979 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.520
91111601
Servicio doméstico24Unidad no definidaPINO BRUTO 2X2#666 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS $ 1.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.960 $ 27.953
91111601
Servicio doméstico10Unidad no definidaPINO SECO CEPILLADO#673 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS $ 2.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.650 $ 23.647
91111601
Servicio doméstico3Unidad no definidaBROCA DE MADERA 10MM#105 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS $ 4.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.311 $ 13.311
91111601
Servicio doméstico4Unidad no definidaSILICONA BLANCA#862 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS $ 3.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.664 $ 12.666
91111601
Servicio doméstico100Unidad no definidaTORNILLOS DE MADERA CABEZA PLANA3X3/8#972 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 756
91111601
Servicio doméstico3Unidad no definidaKILO DE CLAVO 3"#240 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS $ 988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.964 $ 2.965
91111601
Servicio doméstico2Unidad no definidaKILO DE CLAVO 4"#241 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS $ 988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.976 $ 1.976
91111601
Servicio doméstico1Unidad no definidaGALON DE LATEX SIPA#692 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS $ 7.107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.107 $ 7.107
91111601
Servicio doméstico18Unidad no definidaPLANCJA TERCIADO MOLDAJE PINO#737 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS $ 10.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.276 $ 192.282
91111601
Servicio doméstico5Unidad no definidaKILO DE CLAVO 2 1/2"#238 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS $ 988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.940 $ 4.941
91111601
Servicio doméstico1Unidad no definidaSLACK POPLIN AZUL MARINO #865 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
91111601
Servicio doméstico1Unidad no definidaGALON OLEO BRILLANTE TRICOLOR#703 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS $ 16.316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.316 $ 16.316
Total Neto $ 521.335
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.054
TOTAL OC $ 620.389


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.