Orden de Compra. Nº3117-963-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3117-83-L117"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-963-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-08-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3117-83-L117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-83-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 773784,5
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-08-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ISCAFE
Razón Social ISCAFE E.I.R.L
R.U.T. 76.460.927-1
Sucursal ISCAFE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102505
Trabajos o pinturas al frescos1GlobalTRABAJOS VARIOS VV.FF. ACHERNAR Nº 14.TRABAJOS VARIOS VV.FF. ACHERNAR 14 $ 4.072.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.072.550 $ 4.072.550
Total Neto $ 4.072.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 773.784
TOTAL OC $ 4.846.334


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.