Orden de Compra. Nº3117-964-SE10 "DESDE LICIT.3117-8-LE10 PARA ALCALDIA FTE. VERGARA"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-964-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-10-2010
Nombre de la Orden de Compra DESDE LICIT.3117-8-LE10 PARA ALCALDIA FTE. VERGARA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-8-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 4176,2
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-10-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Orpacol Ltda.
Razón Social BENEDICTO BUSTOS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.432.810-8
Sucursal Orpacol Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl1GlobalARTICULOS A ENTREGAR SEGUN LISTADO ADJUNTO  $ 21.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.980 $ 21.980
Total Neto $ 21.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.176
TOTAL OC $ 26.156


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.