Orden de Compra. Nº3117-969-SE12 "ARTICULOS DE ASEO PARA CASA DE HUESPEDES MARENOSTR"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-969-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-07-2012
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO PARA CASA DE HUESPEDES MARENOSTR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-58-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 30708,56
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-07-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Soluciones Documentales Limitada
Razón Social SOLUCIONES DOCUMENTALES LIMITADA
R.U.T. 77.847.850-1
Sucursal Soluciones Documentales Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables48Unidad no definidaESPONJA BONOBRIL  $ 119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.712 $ 5.712
31211901
Paños para herramientas25Unidad no definidaGUANTES DE GOMA AMARILLOS TALLA MEDIANO  $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
47131701
Expendedoras de toallas de papel24Unidad no definidaTOALLA DE PAPEL PARA COCINA EQUIVALENTE A NOVA   $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.432 $ 6.432
12161902
Detergentes surfactantes48UnidadCIF CREMA   $ 765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.720 $ 36.720
14111704
Papel higiénico300UnidadPAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA  $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
47131803
Desinfectantes domésticos24UnidadCLORO GEL  $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.760 $ 17.760
Total Neto $ 161.624
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.709
TOTAL OC $ 192.333


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.