Orden de Compra. Nº3117-970-SE13 "3117-81-LE13 PARA CASA HUESPEDES MARE NOSTRUM"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-970-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-08-2013
Nombre de la Orden de Compra 3117-81-LE13 PARA CASA HUESPEDES MARE NOSTRUM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-81-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 78952,6
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-08-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor distribuidorameylin
Razón Social LUISA SALOME LOPEZ VELIZ
R.U.T. 17.163.572-1
Sucursal distribuidorameylin
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181903
Galletas simples saladas1GlobalADQ. DE ABARROTES SE ADJUNTA DETALLE.  $ 415.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.540 $ 415.540
Total Neto $ 415.540
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.953
TOTAL OC $ 494.493


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.