Orden de Compra. Nº3121-105-AG23 "ARTICULOS PARA PINTADO"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3121-105-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-10-2023
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS PARA PINTADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES (V)
Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
R.U.T. 61.946.500-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
R.U.T. 61.946.500-8
Dirección de Facturación PRAT 773
Comuna Valparaíso
Impuesto 48616,25
Dirección de Envío de la Factura PRAT 773
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-10-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL VICTORIA
Razón Social COMERCIALIZADORA JUAN ZELADA DIAZ E.I.R.L.
R.U.T. 76.400.361-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL VICTORIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas10UnidadBROCHAS 2 PULGADAS   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920
31211904
Brochas10UnidadBROCHAS 3 PULGADAS   $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.970 $ 15.970
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRODILLO CHIPORRO 23 CM.  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
12352310
Siliconas5UnidadSILICONA BLANCA 300 ML. BAÑO Y COCINA  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605
15121802
Lubricantes anticorrosivos5UnidadANTICORROSIVO WD40   $ 4.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.785 $ 24.785
31211501
Pinturas al esmalte2GalónPINTURA OLEO BRILLANTE BLANCO  $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.016 $ 42.016
31211501
Pinturas al esmalte1GalónPINTURA OLEO BRILLANTE NEGRO  $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008
31211501
Pinturas al esmalte1GalónBARNIZ BRILLANTE NATURAL  $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008
31211501
Pinturas al esmalte2GalónPINTURA ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE BLANCO  $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420
31211501
Pinturas al esmalte1TinetaPINTURA ESMALTE AL AGUA BLANCO PERFECTO  $ 31.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.933 $ 31.933
Total Neto $ 255.875
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.616
TOTAL OC $ 304.491


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.925.977-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.500.124-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.478.600-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.478.600-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.400.361-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.008.058-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.