Orden de Compra. Nº3121-66-SE25 "ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3121-66-SE25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-48-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES (V)
Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
R.U.T. 61.946.500-8
Dirección de Unidad de Compra PRAT 773
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.03.999.001 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
R.U.T. 61.946.500-8
Dirección de Facturación PRAT 773
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PRAT 773
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
INSTRUCCIONES DE ENTREGA ENTREGA EN FF LATORRE EN ASMAR BASE NAVAL TALCAHUANO EL DÍA MARTES 17 DE JUNIO. PREVIA COORDINACIÓN DE DETALLE.

ENTREGA EN AO MONTT EN ASMAR BASE NAVAL TALCAHUANO EL DÍA MARTES 17 DE JUNIO. PREVIA COORDINACIÓN DE DETALLE.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COPEC S.A.
Razón Social COPEC S.A.
R.U.T. 99.520.000-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COPEC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121501
Aceite de motor7000LitroMOBIL DTE OIL HEAVY SKU (100387) 7.000 LITROS A GRANEL FF LATORRE.MOBIL DTE OIL HEAVY SKU (100387) 7.000 LITROS A GRANEL FF LATORRE. $ 3.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.310.000 $ 23.310.000
15121501
Aceite de motor18000LitroMOBILGARD ADL 40 SKU (100556) 18.000 LITROS A GRANEL AO MONTTMOBILGARD ADL 40 SKU (100556) 18.000 LITROS A GRANEL AO MONTT $ 3.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.966.000 $ 60.966.000
Total Neto $ 84.276.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 84.276.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.