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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3122-2-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-01-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATO DIMACOFI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2945-75-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) DEPTO. AB. |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
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R.U.T. |
61.102.005-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ANTONIO VARAS 348 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
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R.U.T. |
61.102.005-8 |
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Dirección de Facturación |
ANTONIO VARAS 348 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
25395,05970088 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ANTONIO VARAS 348 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-01-2022 |
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Proveedor |
DIMACOFI S.A. |
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Razón Social |
DIMACOFI S A
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R.U.T. |
92.083.000-5 |
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Sucursal |
DIMACOFI S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44101713
| Contadores de copias | 1 | Unidad | CARGO FIJO | CARGO FIJO |
$ 110.427,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 110.427
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$ 110.427
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82121701
| Servicios de copias en blanco y negro | 1507 | Unidad | COPIAS BLANCO Y NEGRO | COPIAS BLANCO Y NEGRO |
$ 4,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.028
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$ 6.252
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44101713
| Contadores de copias | 573 | Unidad | COPIAS COLOR | COPIAS COLOR |
$ 30,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.190
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$ 16.979
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Total Neto
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$ 133.658
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.395
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$ 159.053
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.