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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3122-217-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-11-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE PINTURAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) DEPTO. AB. |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
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R.U.T. |
61.102.005-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ANTONIO VARAS 348 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
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R.U.T. |
61.102.005-8 |
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Dirección de Facturación |
ANTONIO VARAS 348 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
78280 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ANTONIO VARAS 348 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-11-2020 |
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA NEWEN SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA NEWEN SPA
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R.U.T. |
77.141.759-0 |
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA NEWEN SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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86131502
| Pintura | 4 | Unidad no definida | ESMALTE AL AGUA BLANCO SEMIBRILLO (5 GL C/U) TINETA | ESMALTE AL AGUA BLANCO SEMIBRILLO (5 GL C/U) TINETA |
$ 80.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 320.000
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$ 320.000
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86131502
| Pintura | 3 | Unidad no definida | ESMALTE AL AGUA MARFIL SEMIBRILLO GALONES | ESMALTE AL AGUA MARFIL SEMIBRILLO GALONES |
$ 23.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 69.000
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$ 69.000
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86131502
| Pintura | 1 | Unidad no definida | ESMALTE SINTÉTICO NEGRO BRILLANTE GALEÓN | ESMALTE SINTÉTICO NEGRO BRILLANTE GALEÓN |
$ 23.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.000
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$ 23.000
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Total Neto
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$ 412.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 78.280
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$ 490.280
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.