Orden de Compra. Nº3122-315-SE13 "ADQUISICION DE POLERAS"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3122-315-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-12-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE POLERAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) DEPTO. AB.
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
R.U.T. 61.102.005-8
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
R.U.T. 61.102.005-8
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 348
Comuna Valparaíso
Impuesto 24620,2
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-12-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 08686875K
Razón Social PAOLA IVONNE VASQUEZ ALVARADO
R.U.T. 8.686.875-K
Sucursal 08686875K
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53103001
Camisetas de caballero20Unidad no definidaPOLERAS DE PIQUET MANGA CORTA BORDADA CON AMARILLO ORO "LITA"POLERAS DE PIQUET MANGA CORTA BORDADA CON AMARILLO ORO "LITA" $ 6.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.580 $ 129.580
Total Neto $ 129.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.620
TOTAL OC $ 154.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.