|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3122-59-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-08-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO DE IMPRESORAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2945-47-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) DEPTO. AB. |
|
Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
|
|
R.U.T. |
61.102.005-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
ANTONIO VARAS 348 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
|
|
R.U.T. |
61.102.005-8 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Antonio Varas, 348 |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
214046,9309056 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Antonio Varas, 348 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
05-08-2025 |
|
|
|
Proveedor |
DIMACOFI S.A. |
|
Razón Social |
DIMACOFI S A
|
|
R.U.T. |
92.083.000-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
DIMACOFI S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121701
| Servicios de copias en blanco y negro | 746 | Unidad Internacional | COPIAS B/N SEGUN CONTRATO F/ 791685 | COPIAS B/N SEGUN CONTRATO F/ 791685 |
$ 11,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.206
|
$ 8.037
|
82121701
| Servicios de copias en blanco y negro | 1926 | Unidad Internacional | COPIAS B/N SEGUN CONTRATO F/ 791685 | COPIAS B/N SEGUN CONTRATO F/ 791685 |
$ 6,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.556
|
$ 11.201
|
82121701
| Servicios de copias en blanco y negro | 1060 | Unidad Internacional | COPIAS COLOR SEGUN CONTRATO F/ 791685 | COPIAS COLOR SEGUN CONTRATO F/ 791685 |
$ 43,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 45.580
|
$ 45.375
|
82121701
| Servicios de copias en blanco y negro | 21868 | Unidad Internacional | COPIAS B/N SEGUN CONTRATO F/ 791685 | COPIAS B/N SEGUN CONTRATO F/ 791685 |
$ 6,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 131.208
|
$ 133.433
|
44101713
| Contadores de copias | 1 | Unidad Internacional | SERVICIO CARGO FIJO SEGUN CONTRATO F/791685 | SERVICIO CARGO FIJO SEGUN CONTRATO F/791685 |
$ 928.516,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 928.516
|
$ 928.516
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.126.563
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 214.047
|
|
$ 1.340.610
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.