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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3122-8-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE RETIRO DE RESIDUOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2945-13-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) DEPTO. AB. |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
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R.U.T. |
61.102.005-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ANTONIO VARAS 348 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
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R.U.T. |
61.102.005-8 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Antonio Varas, 348 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
4441278,12 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Antonio Varas, 348 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-01-2025 |
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Proveedor |
SOC. IMS LTDA |
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Razón Social |
SOCIEDAD INTEGRAL MARITIME SERVICE LIMITADA
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R.U.T. |
76.491.210-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOC. IMS LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76131701
| Servicios de eliminación o control de residuos pet | 38 | Metro Cúbico | SERVICIO SEWAGE oden de trabajo #3133,#3134,#3136,#3137,#3138. | SERVICIO SEWAGE oden de trabajo #3133,#3134,#3136,#3137,#3138. |
$ 75.351,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.863.338
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$ 2.863.338
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76131701
| Servicios de eliminación o control de residuos pet | 70 | Metro Cúbico | SERVICIOS OLEOSOS Orden de trabajo N° #788,#789,#790. | SERVICIOS OLEOSOS Orden de trabajo N° #788,#789,#790. |
$ 244.785,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.134.950
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$ 17.134.950
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76131701
| Servicios de eliminación o control de residuos pet | 15 | Metro Cúbico | SERVICIOS de SOLIDOS Orden de Trabajo # 202 | SERVICIOS de SOLIDOS Orden de Trabajo # 202 |
$ 225.124,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.376.860
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$ 3.376.860
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Total Neto
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$ 23.375.148
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.441.278
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$ 27.816.426
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.