Orden de Compra. Nº3124-55-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3124-17-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3124-55-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3124-17-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DEPTO. ABASTECIMIENTO
Razón Social DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Facturación ALMIRANTE SEÑORET 047
Comuna Valparaíso
Impuesto 212634,7
Dirección de Envío de la Factura ALMIRANTE SEÑORET 047
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMATEF
Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES DIMATEF LIMITADA
R.U.T. 77.210.433-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMATEF
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121533
Piezas de interruptor y accesorios1UnidadMATERIALES DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO ADJUNTO (35 ITEMS). LOS ARTÍCULOS Y MATERIALES DEBEN SER NECESARIAMENTE DE LAS MARCAS SOLICITADAS, DEBIDO A LAS LINEAS DE MATERIALES YA EXISTENTES EN EL EDIFICIO. MATERIALES QUE SE REQUERIEN, SE ENCUENTRAN DESCRITOS EN ANEXO ADJUNTO, PROVEEDORES PARTICIPANTES DEBEN COTIZAR LA TOTALIDAD DE ARTICULOS. DE NO SER ASI, OFERTA QUEDARÁ INADMISIBLE.  $ 1.119.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.119.130 $ 1.119.130
Total Neto $ 1.119.130
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 212.635
TOTAL OC $ 1.331.765


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.