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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3124-55-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3124-17-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.102.004-K |
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Dirección de Facturación |
ALMIRANTE SEÑORET 047 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
212634,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ALMIRANTE SEÑORET 047 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-10-2025 |
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Proveedor |
DIMATEF |
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Razón Social |
COMERCIAL E INVERSIONES DIMATEF LIMITADA
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R.U.T. |
77.210.433-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DIMATEF |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121533
| Piezas de interruptor y accesorios | 1 | Unidad | MATERIALES DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO ADJUNTO (35 ITEMS).
LOS ARTÍCULOS Y MATERIALES DEBEN SER NECESARIAMENTE DE LAS MARCAS SOLICITADAS, DEBIDO A LAS LINEAS DE MATERIALES YA EXISTENTES EN EL EDIFICIO.
MATERIALES QUE SE REQUERIEN, SE ENCUENTRAN DESCRITOS EN ANEXO ADJUNTO, PROVEEDORES PARTICIPANTES DEBEN COTIZAR LA TOTALIDAD DE ARTICULOS. DE NO SER ASI, OFERTA QUEDARÁ INADMISIBLE. | |
$ 1.119.130,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.119.130
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$ 1.119.130
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Total Neto
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$ 1.119.130
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 212.635
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$ 1.331.765
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.