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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3124-65-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
servicio de aseo para la Direccion de Abastecimien |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3124-5-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.102.004-K |
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Dirección de Facturación |
ALMIRANTE SEÑORET 047 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
3122596,03392 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ALMIRANTE SEÑORET 047 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-07-2025 |
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Proveedor |
DANIELA ALEJANDRA |
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Razón Social |
SERVICIOS INTEGRALES OLUS LIMITADA
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R.U.T. |
77.031.905-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DANIELA ALEJANDRA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 24 | Unidad | Servicio de aseo y de limpieza para las dependencias de la Dirección de Abastecimiento de la Armada por 24 meses. Orden de Compra corresponde a los meses de julio 2023 hasta julio 2025. | Valor mensual por servicio de limpieza según requerimientos técnicos $ 814.888.- I.V.A INCLUIDO. |
$ 684.780,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.434.720
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$ 16.434.716
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Total Neto
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$ 16.434.716
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.122.596
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$ 19.557.312
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.