Orden de Compra. Nº3124-96-SE16 "IBM MES DE JULIO"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Abastecimiento de la Armada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3124-96-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-07-2016
Nombre de la Orden de Compra IBM MES DE JULIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DEPTO. ABASTECIMIENTO
Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Unidad de Compra ALMIRANTE SEÑORET 047
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Facturación ALMIRANTE SEÑORET 047
Comuna Valparaíso
Impuesto 27896,56
Dirección de Envío de la Factura ALMIRANTE SEÑORET 047
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor I.B.M. DE CHILE S.A.C. - IBM de Chile SAC
Razón Social IBM DE CHILE S A C
R.U.T. 92.040.000-0
Sucursal I.B.M. DE CHILE S.A.C. - IBM de Chile SAC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102205
Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomu1Unidad no definida   $ 146.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.824 $ 146.824
Total Neto $ 146.824
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.897
TOTAL OC $ 174.721


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.