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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3125-3-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-03-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COVID-19 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ESCUELA DE SUBMARINOS "ALMTE. ALLARD" |
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Razón Social |
ESCUELA DE SUBMARINOS "ALMTE. ALLARD"
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R.U.T. |
61.102.105-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ESCUELA DE SUBMARINOS "ALMTE. ALLARD"
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R.U.T. |
61.102.105-4 |
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Dirección de Facturación |
AVDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
15971,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PUERTO DE SUEÑOS |
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Razón Social |
PUERTO DE SUEÑOS SPA
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R.U.T. |
77.028.631-K |
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Sucursal |
PUERTO DE SUEÑOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51102710
| Antisépticos basados en alcohol o acetona | 6 | Bidón | ALCOHOL GEL EN BIDÓN DE 5 LITROS. | ALCOHOL GEL CON GLECERINA 5 LT. - SAFEPRO |
$ 14.010,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.060
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$ 84.060
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Total Neto
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$ 84.060
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.971
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$ 100.031
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.