Orden de Compra. Nº3125-30-SE09 "FRAGUE"
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA DE SUBMARINOS "ALMTE. ALLARD"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3125-30-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-06-2009
Nombre de la Orden de Compra FRAGUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3125-15-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA DE SUBMARINOS "ALMTE. ALLARD"
Razón Social ESCUELA DE SUBMARINOS "ALMTE. ALLARD"
R.U.T. 61.102.105-4
Dirección de Unidad de Compra AVDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESCUELA DE SUBMARINOS "ALMTE. ALLARD"
R.U.T. 61.102.105-4
Dirección de Facturación AVDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 1235
Dirección de Envío de la Factura AVDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-06-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Espejo y Cía. Ltda.-
Razón Social CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA
R.U.T. 78.905.210-7
Sucursal Carlos Espejo y Cía. Ltda.-
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111701
Enlucido de yeso10kilogramoFRAGUE PARA PORCELANATO COLOR ANTUCO.  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
Total Neto $ 6.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.235
TOTAL OC $ 7.735


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.