Orden de Compra. Nº3125-37-CM12 "Materiales para pintado."
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA DE SUBMARINOS "ALMTE. ALLARD"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3125-37-CM12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-10-2012
Nombre de la Orden de Compra Materiales para pintado.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA DE SUBMARINOS "ALMTE. ALLARD"
Razón Social ESCUELA DE SUBMARINOS "ALMTE. ALLARD"
R.U.T. 61.102.105-4
Dirección de Unidad de Compra AVDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESCUELA DE SUBMARINOS "ALMTE. ALLARD"
R.U.T. 61.102.105-4
Dirección de Facturación AVDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 18679,47
Dirección de Envío de la Factura AVDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-10-2012
TítuloDescripción
Consulta.

Respecto del Item Nº 6 de la presente Orden de Compra, agradeceré confirmar a correo electrónico y/o celular de contacto del comprador si corresponde a "BLANCO NÁCAR". A principios del presente año, esta entidad de compra efectuó adquisición directa por $ 61.787.- (Ref.: Nº Cotización: 1-BC6NHH-1; Nº Interno: 930093264, de fecha 06-Ene-2012; Nº Factura: 43015940, tambíen de fecha 06-Ene-2012).

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas3 (212461) BROCHA CONDOR 1 212482(212461) BROCHA CONDOR 1 ; Código: 49544-1;Región : VIII $ 841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.523 $ 2.523
47131605
Cepillos de limpieza1 (130975) ESCOBILLA HELA 1A 130975(130975) ESCOBILLA HELA 1A ; Código: 70403-2;Región : VIII $ 1.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.589 $ 1.589
31211904
Brochas2 (151537) BROCHA CONDOR PROFESIONAL PLANA 5/8´´ x 3´´ 151653(151537) BROCHA CONDOR PROFESIONAL PLANA 5/8´´ x 3´´ ; Código: 49548-4;Región : VIII $ 1.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.832 $ 3.832
31211501
Pinturas al esmalte1 (156203) PINTURA CERESITA CERELUX NEGRO 156203(156203) PINTURA CERESITA CERELUX NEGRO ; Código: 71371-6;Región : VIII $ 13.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.051 $ 13.051
31211906
Rodillos de pintar6 (826885) RODILLO ATLAS POLIESTER 18 CM 834063(826885) RODILLO ATLAS POLIESTER 18 CM; Código: 73899-9;Región : VIII $ 2.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.428 $ 13.428
31211501
Pinturas al esmalte1 (882763) PINTURA CERESITA PIEZA FACHADA BASE BLANCA 5 GALONES 891819(882763) PINTURA CERESITA PIEZA FACHADA BASE BLANCA 5 GALONES; Código: 53273-8;Región : VIII $ 55.745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.745 $ 55.745
31211501
Pinturas al esmalte1 (882879) PINTURA SIPA ROJO 1 GALON 891941(882879) PINTURA SIPA ROJO 1 GALON; Código: 96165-5;Región : VIII $ 8.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.145 $ 8.145
Total Neto $ 98.313
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.679
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 116.992


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.