|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3125-37-CM17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
12-07-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
adq. papel fotocopia |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ESCUELA DE SUBMARINOS "ALMTE. ALLARD" |
|
Razón Social |
ESCUELA DE SUBMARINOS "ALMTE. ALLARD"
|
|
R.U.T. |
61.102.105-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AVDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ESCUELA DE SUBMARINOS "ALMTE. ALLARD"
|
|
R.U.T. |
61.102.105-4 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
|
Comuna |
Talcahuano
|
|
Impuesto |
16929 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
19-07-2017 |
|
|
|
Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
|
Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
|
|
R.U.T. |
96.556.940-5 |
|
Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111525 2239-4-LP14
| Papel multiuso | 50 | | (1109283) PAPEL MULTIPROPÓSITO REPROGRAF OFICIO 75 GR 500 HOJAS 1129283 | (1109283) PAPEL MULTIPROPÓSITO REPROGRAF OFICIO 75 GR 500 HOJAS; Código: 28051;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 90.000
|
$ 90.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 90.000
|
|
Descuento
|
$ 900
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 16.929
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 106.029
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.