|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3125-73-CM17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-12-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
adq. de toner |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ESCUELA DE SUBMARINOS "ALMTE. ALLARD" |
|
Razón Social |
ESCUELA DE SUBMARINOS "ALMTE. ALLARD"
|
|
R.U.T. |
61.102.105-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AVDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
ESCUELA DE SUBMARINOS "ALMTE. ALLARD"
|
|
R.U.T. |
61.102.105-4 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
|
Comuna |
Talcahuano
|
|
Impuesto |
62,3865 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
20-12-2017 |
|
|
|
Proveedor |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
|
Razón Social |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
|
|
R.U.T. |
7.191.242-6 |
|
Sucursal |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103103 2239-5-lp14
| Tóner | 15 | | (1127283) TONER REMANUFACTURADO CDK TONER H-05A UNIDAD 1149489 | (1127283) TONER REMANUFACTURADO CDK TONER H-05A UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
US$ 22,00
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 330,00
|
US$ 330,00
|
|
|
Total Neto
|
US$ 330,00
|
|
Descuento
|
US$ 1,65
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
IVA 19 %
|
US$ 62,39
|
|
Impuesto específico
|
US$ 0,00
|
|
US$ 390,74
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.