Orden de Compra. Nº3125-73-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3125-25-L107"
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA DE SUBMARINOS "ALMTE. ALLARD"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3125-73-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-10-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3125-25-L107
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICIONES DE PUPITRES
Proveniente de Licitación 3125-25-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA DE SUBMARINOS "ALMTE. ALLARD"
Razón Social ESCUELA DE SUBMARINOS "ALMTE. ALLARD"
R.U.T. 61.102.105-4
Dirección de Unidad de Compra AVDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESCUELA DE SUBMARINOS "ALMTE. ALLARD"
R.U.T. 61.102.105-4
Dirección de Facturación AVDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
Comuna -1
Impuesto 50571,54
Dirección de Envío de la Factura AVDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social HARALD FULLGRAFF BENZ Y CIA LTDA
R.U.T. 86.994.000-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56121506
Pupitres Armada6UnidadPupitres ArmadaPUPITRES SEGUN CROQUIS ADJUNTO $ 44.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.166 $ 266.166
Total Neto $ 266.166
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.572
TOTAL OC $ 316.738


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.