Orden de Compra. Nº3129-191-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3129-40-L111"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE INTELIGENCIA DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3129-191-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-06-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3129-40-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3129-40-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE INTELIGENCIA DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION DE INTELIGENCIA DE LA ARMADA
R.U.T. 61.970.200-K
Dirección de Unidad de Compra GRAN BRETAÑA 980 A
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE INTELIGENCIA DE LA ARMADA
R.U.T. 61.970.200-K
Dirección de Facturación GRAN BRETAÑA 980 A
Comuna Valparaíso
Impuesto 3194,85
Dirección de Envío de la Factura GRAN BRETAÑA 980 A
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-06-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JAIME PATRICIO AMO BOSONI
Razón Social JAIME PATRICIO AMO BOSONI
R.U.T. 9.802.603-7
Sucursal JAIME PATRICIO AMO BOSONI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112801
Brocas3UnidadGRATA CIRCULAR 3"  $ 5.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.815 $ 16.815
Total Neto $ 16.815
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.195
TOTAL OC $ 20.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.