Orden de Compra. Nº3129-243-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 3129-193-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE INTELIGENCIA DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3129-243-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3129-193-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PASAJES TERRESTRES
Proveniente de Licitación 3129-193-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE INTELIGENCIA DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION DE INTELIGENCIA DE LA ARMADA
R.U.T. 61.970.200-K
Dirección de Unidad de Compra GRAN BRETAÑA 980 B
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE INTELIGENCIA DE LA ARMADA
R.U.T. 61.970.200-K
Dirección de Facturación GRAN BRETAÑA 980 A
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura GRAN BRETAÑA 980 A
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social KAREN NILO FARIAS
R.U.T. 13.431.284-k
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90121502
Agencias de viajes2UnidadAgencias de viajesARRIENDO DE 2 BUSES PARA 45 PERSONAS C/U DIA 29 NOV. 2006 $ 135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
Total Neto $ 270.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 0
TOTAL OC $ 270.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.