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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3129-34-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA PARA MANTENCION DEPENDENCIAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION DE INTELIGENCIA DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.970.200-K |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA GRAN BRETAÑA 980-A |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
706298,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA GRAN BRETAÑA 980-A |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-04-2025 |
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Proveedor |
FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DCA |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA DCA LIMITADA
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R.U.T. |
76.849.352-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DCA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211803
| Diluyentes para pinturas y barnices | 1 | Unidad | MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCIÒN DEPENDENCIAS DE ACUERDO A LISTADO ADJUNTO, PROVEEDORES DEBEN COTIZAR EL 100% DE LOS ARTICULOS Y SUBIR COTIZACION, EN CASO CONTRARIO SERAN RECHAZADOS | |
$ 3.717.360,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.717.360
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$ 3.717.360
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Total Neto
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$ 3.717.360
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 706.298
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$ 4.423.658
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.