Orden de Compra. Nº3129-369-CM14 "Artículos de limpiesa"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE INTELIGENCIA DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3129-369-CM14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2014
Nombre de la Orden de Compra Artículos de limpiesa
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE INTELIGENCIA DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION DE INTELIGENCIA DE LA ARMADA
R.U.T. 61.970.200-K
Dirección de Unidad de Compra GRAN BRETAÑA 980 A
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE INTELIGENCIA DE LA ARMADA
R.U.T. 61.970.200-K
Dirección de Facturación GRAN BRETAÑA 980 A
Comuna Valparaíso
Impuesto 72959,4756
Dirección de Envío de la Factura GRAN BRETAÑA 980 A
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-11-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEGASTORE LTDA.
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE LIMITADA
R.U.T. 76.935.880-3
Sucursal MEGASTORE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131809
2239-7-LP12
Productos para limpiar o pulir zapatos12 (813029) BETÚN SAPOLIO PASTA NEGRO 88ML 818029(813029) BETÚN SAPOLIO PASTA NEGRO 88ML; Código: ;Región : V $ 424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.088 $ 5.088
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos4 (813120) DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL VAINILLA 360 CC 12 UNIDADES 818120(813120) DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL VAINILLA 360 CC 12 UNIDADES; Código: ;Región : V $ 15.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.580 $ 62.580
14111705
2239-7-LP12
Servilletas de papel10 (975530) SERVILLETA DE PAPEL TORK COCKTAIL BLANCA 24 X 24 40 PAQUETES DE 200 UNIDADES 990530(975530) SERVILLETA DE PAPEL TORK COCKTAIL BLANCA 24 X 24 40 PAQUETES DE 200 UNIDADES; Código: ;Región : V $ 26.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.200 $ 265.200
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general12 (985244) LIMPIADOR MULTIUSO VIRGINIA TODA SUPERFICIE 5 LTS LAVANDA 5 LITROS 1001265(985244) LIMPIADOR MULTIUSO VIRGINIA TODA SUPERFICIE 5 LTS LAVANDA 5 LITROS; Código: ;Región : V $ 4.584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.008 $ 55.008
Total Neto $ 387.876
Descuento $ 3.879
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.959
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 456.956


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.