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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3129-95-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION DE INTELIGENCIA DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.970.200-K |
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Dirección de Facturación |
CAMINO A CALETA TUMBES S/N, KM 2,5 TALCAHUANO |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
142500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CAMINO A CALETA TUMBES S/N, KM 2,5 TALCAHUANO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-06-2025 |
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Proveedor |
INVERSIONES GALLARDO ISRAEL SPA |
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Razón Social |
INVERSIONES GALLARDO ISRAEL SPA
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R.U.T. |
77.735.221-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INVERSIONES GALLARDO ISRAEL SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102802
| Restauración de edificios, casas, señales o monumentos | 1 | Unidad | SE REQUIERE ADQUIRIR MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, DETALLE DE DICHOS MATERIALES SE ENCUENTRAN EN ANEXO ADJUNTO " BASES TECNICAS" | |
$ 750.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 750.000
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$ 750.000
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Total Neto
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$ 750.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 142.500
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$ 892.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.