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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3129-96-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS PARA DESRATIZACION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION DE INTELIGENCIA DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.970.200-K |
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Dirección de Facturación |
GRAN BRETAÑA 980A |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
46028,26 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GRAN BRETAÑA 980A |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
08-07-2025 |
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Proveedor |
CASA MATRIZ |
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Razón Social |
AGROSERVICIOS CAPURRO SpA
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R.U.T. |
76.470.297-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CASA MATRIZ |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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10191506
| Raticidas | 1 | Unidad |
INSUMOS PARA EFECTUAR FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN, DE ACUERDO A LISTADO ADJUNTO, PROVEEDORES DEBERAN ADJUNTAR COTIZACION | FECHA DE ENTREGA INDICADA EN O/C
COORDINAR ENTREGA AL SIGUIENTE CONTACTO
SERGIO LÓPEZ RUBIO
SLOPEZR@ARMADA.CL
32-2509637
EN HORARIO DE LUNES A VIERNES AM
DE 08:00 A 12 AM |
$ 242.254,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 242.254
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$ 242.254
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Total Neto
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$ 242.254
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 46.028
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$ 288.282
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.