Orden de Compra. Nº3130-101-SE13 "INSUMOS LICITADOS (PM22674-6, 23095 y 23106)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3130-101-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-01-2013
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS LICITADOS (PM22674-6, 23095 y 23106)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3130-194-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 41785,56
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-01-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Adelco Ltda Sucursal Punta Arenas
Razón Social ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA
R.U.T. 84.348.700-9
Sucursal Adelco Ltda Sucursal Punta Arenas
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191501
Solventes aromáticos96UnidadDESODORANTE AMBIENTAL 360 ML. AROMAS SURTIDOS.  $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.440 $ 61.440
47121803
Escobas de goma24UnidadESCOBILLÓN PLÁSTICO. OSO.  $ 735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.640 $ 17.640
47131830
Productos de limpieza de muebles48UnidadLUSTRAMUEBLES DE 300 CC. X 12 UN.  $ 498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.904 $ 23.904
47121812
Raspadores de limpieza60UnidadVIRUTILLA GRUESA /OLLA ACERO G.  $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.940 $ 5.940
14111705
Servilletas de papel600PaqueteSERVILLETA DE MESA X 50 PAQ.  $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.000 $ 111.000
Total Neto $ 219.924
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.786
TOTAL OC $ 261.710


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.