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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3130-101-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-01-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS LICITADOS (PM22674-6, 23095 y 23106) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3130-194-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
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R.U.T. |
61.102.029-5 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. BULNES 0256 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
41785,56 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. BULNES 0256 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-01-2013 |
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Proveedor |
Adelco Ltda Sucursal Punta Arenas |
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Razón Social |
ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA
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R.U.T. |
84.348.700-9 |
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Sucursal |
Adelco Ltda Sucursal Punta Arenas |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12191501
| Solventes aromáticos | 96 | Unidad | DESODORANTE AMBIENTAL 360 ML. AROMAS SURTIDOS. | |
$ 640,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 61.440
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$ 61.440
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47121803
| Escobas de goma | 24 | Unidad | ESCOBILLÓN PLÁSTICO. OSO. | |
$ 735,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.640
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$ 17.640
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47131830
| Productos de limpieza de muebles | 48 | Unidad | LUSTRAMUEBLES DE 300 CC. X 12 UN. | |
$ 498,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.904
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$ 23.904
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47121812
| Raspadores de limpieza | 60 | Unidad | VIRUTILLA GRUESA /OLLA ACERO G. | |
$ 99,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.940
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$ 5.940
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14111705
| Servilletas de papel | 600 | Paquete | SERVILLETA DE MESA X 50 PAQ. | |
$ 185,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 111.000
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$ 111.000
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Total Neto
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$ 219.924
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.786
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$ 261.710
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.