Orden de Compra. Nº3130-1055-SE10 "Víveres PM 11160"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3130-1055-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-06-2010
Nombre de la Orden de Compra Víveres PM 11160
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3130-76-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
Razón Social HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 76326,42
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-06-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Soc.Com.Inal y Cia.Ltda.
Razón Social SOC COMERCIAL INAL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.844.340-6
Sucursal Soc.Com.Inal y Cia.Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Té de hierbas50CajaTE HIERBAS CAJA DE 20 BOLSITAS, (SURTIDAS, MENTA Y MANZANILLA).TE HIERBAS CAJA DE 20 BOLSITAS, (SURTIDAS, MENTA Y MANZANILLA). $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.750 $ 15.750
Leche o productos de mantequilla96UnidadLECHE EVAPORADA IDEAL, ENVASADO EN TARRO DE 400 GR. APP.LECHE EVAPORADA IDEAL, ENVASADO EN TARRO DE 400 GR. APP. $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.400 $ 62.400
Galletas dulces o pastelitos360UnidadGALLETAS CRIOLLITAS ENVASADO EN PQ. 100Gr. App.GALLETAS CRIOLLITAS ENVASADO EN PQ. 100Gr. App. $ 355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.800 $ 127.800
Galletas dulces o pastelitos60UnidadGALLETAS KUKY, ENVASADA EN PQ. DE 120Gr. App.GALLETAS KUKY, ENVASADA EN PQ. DE 120Gr. App. $ 296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.760 $ 17.760
Galletas dulces o pastelitos224UnidadGALLETAS DE VINO, MCKAY O "EQUIVALENTE", ENVASADA EN PQ. DE 155Gr. App.GALLETAS DE VINO, MCKAY O "EQUIVALENTE", ENVASADA EN PQ. DE 155Gr. App. $ 267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.808 $ 59.808
Galletas dulces o pastelitos60UnidadGALLETAS TRITON, ENVASADA EN PQ. DE 120GR. App.GALLETAS TRITON, ENVASADA EN PQ. DE 120Gr. App. $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200
Café48UnidadCAFE INSTANTANEO EN POLVO (NESCAFE), ENVASADO EN TARRO DE 170 Gr.CAFE INSTANTANEO EN POLVO (NESCAFE), ENVASADO EN TARRO DE 170 Gr. $ 2.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000
Total Neto $ 401.718
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.326
TOTAL OC $ 478.044


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.