Orden de Compra. Nº3130-1058-SE19 "INSUMOS CLINICOS, PM 9459"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3130-1058-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-05-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS, PM 9459
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-4-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Pago 45 dias SEGÚN LEY NÚM. 21.125 PRESUPUESTO ANUAL.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 210615
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-05-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SASF DIVISION MEDICA
Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
R.U.T. 77.606.220-0
Sucursal SASF DIVISION MEDICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42271708
Mascarillas de oxígeno médicas o piezas100UnidadMASCARILLA ALTA CONCENTRACION ADULTO   $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
42311511
Vendas de gasa500UnidadAPÓSITO ESTÉRIL DE 10 X 20 CM, (+/- 3 CM) ALGODON ENVUELTO EN GASA NO TEJIDA, COCIDA EN EXTREMOS, SIN RESIDUOS. ESTÉRIL.VENCIMIENTO 3 AÑOS  $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500
42311511
Vendas de gasa10000UnidadGASA NO TEJIDA 7,5X7,5 X2, 4 PL. ESTÉRIL, MARCA COMPLEMED, 1 ENVOLTORIO EN PAPEL GRADO MEDICO. VENCIMIENTO 3 AÑOS   $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
42131601
Delantales o pecheras para el personal sanitario5000UnidadPECHERAS PLASTICAS CON MANGA Y AJUSTE DEDO PULGAR, COLOR CELESTE, AMARRA EN LA CINTURA PARA AJUSTE, NO ESTERIL  $ 138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.000 $ 690.000
Total Neto $ 1.108.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 210.615
TOTAL OC $ 1.319.115


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.