|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3130-1156-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
16-06-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MEDICAMENTOS, PM 2217 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5839-2-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
|
|
R.U.T. |
61.102.029-5 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. BULNES 0256 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
155007,7 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. BULNES 0256 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
23-06-2014 |
|
|
|
Proveedor |
SANOFI AVENTIS |
|
Razón Social |
SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.
|
|
R.U.T. |
92.251.000-8 |
|
Sucursal |
SANOFI AVENTIS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
51181506
| Insulina | 10 | Unidad | INSULINA GLARGINA LÁPIZ | |
$ 8.183,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 81.830
|
$ 81.830
|
51131603
| Heparina sódica | 300 | Ampolla | ENOXAPARINA 40 MG./0.4 ML. | |
$ 1.250,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 375.000
|
$ 375.000
|
51131603
| Heparina sódica | 50 | Ampolla | ENOXAPARINA 60 MG./0.6 ML. | |
$ 2.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 125.000
|
$ 125.000
|
51142108
| Ketoprofeno | 600 | Ampolla | KETOPROFENO 100 MG. I.V. | |
$ 390,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 234.000
|
$ 234.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 815.830
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 155.008
|
|
$ 970.838
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.