Orden de Compra. Nº3130-1165-SE24 "INSUMOS CLINICOS, REQ. 25830 (LICIT.)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3130-1165-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-06-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS, REQ. 25830 (LICIT.)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-26-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días DE ACUERDO A LEY DE PRESUPUESTO Nº 21.640 AÑO 2024 DEL SECTOR PÚBLICO.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 112575
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INMED DROGUERIA LTDA.
Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA
R.U.T. 86.821.000-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INMED DROGUERIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281808
Papeles u hojas de esterilización3CajaHojas para empaque, de polipropileno, de 100 cm. x 100 cm. Ver especificación técnica completa en Anexo N°1 de las bases. PAC160: CAMPO DE ENVOLVER GRADO MEDICO SMS V°B° 50GRS 100X100 CMS. CAJA X 250 UDS, MARCA V B, PROCEDENCIA CHILE, CERTIFICACIONES ISO 9001:2015, VENCIMIENTO 31.03.2027 $ 157.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 472.500 $ 472.500
42141504
Aplicadores o absorbentes médicos300PaqueteCODIGO DE REFERENCIA: TAN016-II: TORULA 100% ALGODON CHICA 0.5gr, EMPAQUE BOLSA PLASTICA X 100 UNIDADES, UNIDAD ENTREGA BOLSA. NO ESTERIL, MARCA PRIMUS,TÓRULA DE ALGODÓN 0,5 GRAMOS, NO ESTÉRIL. $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 592.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 112.575
TOTAL OC $ 705.075


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.