Orden de Compra. Nº3130-1227-SE24 "INSUMOS CLÍNICOS (LIC) 25852 - 25934"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3130-1227-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLÍNICOS (LIC) 25852 - 25934
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-26-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días 45 DÍAS, SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO N° 21.640, DEL AÑO 2024.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 364990
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131612
Batas de aislamiento o cobertura para el personal 90UnidadPAQUETE CESÁREA PAQUETE DE ROPA CESAREA. MATERIAL: TELA SMS IMPERMEABLE Y REPELENTE A LOS FLUIDOS. 100% POLIPROPILENO CON REFUERZOS ABSORBENTES EN ZONAS PERI-INCISIONALES. DIMENSION: PAQUETE INDIVIDUAL ESTERILIZADO POR ETO CODIGO PROVEEDOR: 7625GIN402. $ 19.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.782.000 $ 1.782.000
42293603
Sondas quirúrgicas10UnidadSONDA FOLEY DUFOUR N°22 SONDA FOLEY SOFTSIMPLAS 3V 22FR 75CC PUNTA DUFOUR. EMPAQUE UNITARIO ESTERIL DE USO UNICO. PVC GRADO MEDICO SILICONADO, TERMOSENSIBLE CON BALON DE LATEX.. CODIGO PROVEEDOR: 937110300. CAJA CON 10 UNIDADES. VIGENCIA DE 5 AÑOS. $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.000 $ 139.000
Total Neto $ 1.921.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 364.990
TOTAL OC $ 2.285.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.