Orden de Compra. Nº3130-1255-SE15 "INSUMOS MEDICOS, PM 1365-1443-1474-1412"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3130-1255-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-07-2015
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS, PM 1365-1443-1474-1412
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-24-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 185212
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-07-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matriz
Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA
R.U.T. 77.237.150-0
Sucursal COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312201
Sutura12UnidadPOLIGLICOLICO 6-0 J AG 3/8 CIR L1791K POLISORB  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
42312201
Sutura36UnidadPOLIPROPILENO 2-0 AGs1/2 CIRC VP523 SURGIPRO  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.200 $ 61.200
42312201
Sutura24UnidadLINO 2-0 S/A LC820E X 24 UNID.   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
42312201
Sutura24UnidadLINO 1 S/A LC801E X 24 UNIDADES.  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
42312201
Sutura72UnidadNYLON 5-0 MONOSOF SN5661G X 36 UNIDADES  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.800 $ 46.800
42295134
Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio2UnidadGRAPADOR ANAL N°33 PPH01 COVIDIEN  $ 309.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 618.000 $ 618.000
13102029
Poliuretano termoplástico rígido (RPTU)4ParMANGA PARA RESPONSE HASTA EL MUSLO TALLA "L"  $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000
42272402
Bandejas o juegos de toracentesis2UnidadSET DRENAJE PLEURAL ASPIRATIVO COVIDIEN  $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
Total Neto $ 974.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 185.212
TOTAL OC $ 1.160.012


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.