Orden de Compra. Nº3130-1394-SE09 "SABANAS P/CUNA (PM 1)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3130-1394-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-06-2009
Nombre de la Orden de Compra SABANAS P/CUNA (PM 1)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
Razón Social HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256
Comuna *
Impuesto 15200
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-07-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EVRMOTORS
Razón Social ELIZABETH MARIA VILLABLANCA REYES
R.U.T. 12.869.343-2
Sucursal EVRMOTORS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132105
Sábanas de hospital10JuegoSABANA CON DISEÑO PARA CUNA PREESCOLAR 200 HILOSSABANA CON DISEÑO PARA CUNA PREESCOLAR 200 HILOS $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
Total Neto $ 80.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.200
TOTAL OC $ 95.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.