Orden de Compra. Nº3130-1449-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3130-682-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL FF.AA. "C.C. GUZMAN"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3130-1449-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-05-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3130-682-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas RELLENO DE STOCK
Proveniente de Licitación 3130-682-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL FF.AA. "C.C. GUZMAN"
Razón Social HOSPITAL FF.AA. "C.C. GUZMAN"
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL FF.AA. "C.C. GUZMAN"
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256
Comuna -1
Impuesto 11552
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ARTICULOS MEDICOS Y
R.U.T. 76.336.880-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42241801
Productos blando ortopédicos para el brazo80UnidadProductos blando ortopédicos para el brazoCABESTRILLO MEDIANO INDICAR TODAS LAS CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO. $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.800 $ 60.800
Total Neto $ 60.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.552
TOTAL OC $ 72.352


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.