Orden de Compra. Nº
3130-1522-SE23
"
MEDICAMENTOS, REQ. 23226
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3130-1522-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-09-2023
Nombre de la Orden de Compra
MEDICAMENTOS, REQ. 23226
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5839-15-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
Razón Social
HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T.
61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado N°1522/2023 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
DE ACUERDO A LEY DE PRESUPUESTO Nº 21.516 AÑO 2023 DEL SECTOR PÚBLICO.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T.
61.102.029-5
Dirección de Facturación
AVDA. BULNES 0256
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
109645,2
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
13-10-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Socofar Division Munnich
Razón Social
SOCOFAR S A
R.U.T.
91.575.000-1
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Socofar Division Munnich
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12162207
Melatonina
50
Caja
MELATONINA 3 MG., CAJAS X 30 COMPRIMIDOS.
$ 1.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.500
$ 79.500
51142140
Meloxicam
100
Caja
MELOXICAM 15 MG., CAJAS X 10 COMPRIMIDOS.
$ 170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.000
$ 17.000
51161606
Loratadina
200
Tira
LORATADINA 10 MG., TIRAS X 10 COMPRIMIDOS.
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 360.000
$ 360.000
51171806
Metoclopramida
20
Tira
METOCLOPRAMIDA TIRAS X 24 COMPRIMIDOS
$ 528,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.560
$ 10.560
51171702
Hidrocloruro de loperamida
200
Tira
LOPERAMIDA 2 MG. TIRAS X 6 COMPRIMIDOS.
$ 234,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.800
$ 46.800
51151812
Clorhidrato de propanolol
3
Tira
PROPANOLOL 40 MG. TIRAS X 20 COMPRIMIDOS
$ 240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 720
$ 720
51181713
Prednisona
40
Tira
PREDNISONA 5 MG. TIRAS X 25 COMPRIMIDOS
$ 275,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
51142009
Metamizol sódico
20
Tira
METAMIZOL SODICO 300 MG., TIRAS X 10 COMPRIMIDOS.
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.400
$ 4.400
51161901
Hidrocloruro de oximetazolina
15
Frasco
OXIMETAZOLINA 5MG./10ML. INHALADOR NASAL
$ 3.140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.100
$ 47.100
Total Neto
$ 577.080
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 109.645
TOTAL OC
$ 686.725
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.