Orden de Compra. Nº3130-1534-SE24 "MEDICAMENTOS, REQ. 26239 (LICIT.)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3130-1534-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-07-2024
Nombre de la Orden de Compra MEDICAMENTOS, REQ. 26239 (LICIT.)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-15-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días DE ACUERDO A LEY DE PRESUPUESTO Nº 21.640 AÑO 2024 DEL SECTOR PÚBLICO.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 88065
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A.
Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA
R.U.T. 91.546.000-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LABORATORIO SANDERSON S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51151737
Clorhidrato de dopamina20AmpollaDOPAMINA 200 MG./ 5 ML. INY. CAJAS X 20 AMPOLLAS.  $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
51101584
Gentamicina100AmpollaGENTAMICINA 80 MG./2 ML. INY. SOLUCIÓN INYECTABLE AMP. CAJAS X 100 AMPOLLAS.  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
51141728
Droperidol100AmpollaDROPERIDOL 5 MG./2 ML. INYECT.  $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
51121603
Nitroglicerina10AmpollaNITROGLICERINA 50 MG./10 ML. INY. CAJAS X 1 FCO. AMPOLLA.  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
51181704
Dexametasona900AmpollaDEXAMETASONA 4 MG./1ML. INYECT.  $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500 $ 94.500
51191704
Soluciones multielectrolíticas20AmpollaBICARBONATO SODIO 1/6 MOLAR 500 ML MATRAZ  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
51182203
Oxitocina800AmpollaOXITOCINA 5 UI/ML. INYECT.  $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000
51181701
Betametasona1400AmpollaBETAMETASONA 4 MG./1 ML. INYECT.  $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
51191601
Dextrosa20MatrazGLUCOSA 5% 250 ML MATRAZ  $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
Total Neto $ 463.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.065
TOTAL OC $ 551.565


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.